送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-06-07 11:22

同學,你好
收到一張紅字發票,之前分錄做負數分錄就可以

水中的小鳥 追問

2022-06-07 11:26

還是只是管理費用用負數,其他應付款走借方?

小菲老師 解答

2022-06-07 11:36

同學,你好
都是負數

水中的小鳥 追問

2022-06-07 11:45

為什么不是用進項轉出科目在貸方?

小菲老師 解答

2022-06-07 11:50

同學,你好
因為開具紅字發票

水中的小鳥 追問

2022-06-07 11:54

那不用負數,直接做相反分錄可以嗎?

小菲老師 解答

2022-06-07 11:55

同學,你好
最好用負數

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相關問題討論
同學,你好 收到一張紅字發票,之前分錄做負數分錄就可以
2022-06-07 11:22:07
是第2個分錄,因為已經勾選認證
2025-07-25 11:15:27
你好,借管理費用貸進項稅額轉出。
2022-02-09 16:48:36
分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的?
2026-04-09 09:50:15
您好,是的,分錄是這樣做的
2022-02-22 09:32:36
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