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欣欣子
于2022-05-27 11:05 發布 ??783次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-27 11:06
國外的有形式發票,這個也沒有嗎?如果沒有的話,借銷售費用貸應付賬款匯算清繳調增就行。
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老師,在國外展覽商品的攤位費沒有發票,當初記的是應付賬款,現在沒發票沖賬怎么辦呢 確定無法取得發票了
答: 國外的有形式發票,這個也沒有嗎?如果沒有的話,借銷售費用貸應付賬款匯算清繳調增就行。
?老師,在國外展覽商品的攤位費沒有發票,當初記的是應付賬款,現在沒發票沖賬怎么辦呢
答: 你好。您好,用形式小票就可以入賬記銷售費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買材料付款100萬,還沒取得發票,分錄怎么做?借應付賬款,貸方銀行。這樣行不
答: 同學你好,你做法是可以的
你好,a公司請b公司進行精益變革培訓,a公司支付給b公司的培訓費,暫時沒取得發票,那么a公司做分錄的時候,計入應付賬款還是其它應付款
討論
無法取得發票的應付賬款(現在應付賬款借方有余額)怎么平掉往來,本企業要注銷了
你好,我想請問一下。2021年一季度,暫估了一筆成本費用,當時的會計分錄:借:制造費用-機物料消耗 貸:應付賬款 ,但一直未取得發票,也未付款。今年才提供發票要求付款,但實際付款多于暫估價,這個賬務上需要怎么處理?
已經付款,確定不會取得發票,賬務要怎么處理。
假設4至9月房租6月支付,10月才取得專票,4至5月分錄是借:費用 貸:應付賬款(由于是2020年的賬,科目感覺用錯了,實際用其他應付款,不知會有什么影響),6月支付房租,分錄借:應付賬款(4至5月) 預付賬款(6月至9月) 貸:銀行存款 ,然后6至9月攤銷分錄借:費用 貸:預付賬款 。10月取得專票,4至9月攤銷金額大于發票金額,怎么處理呢?由于發票延后,款項又未及時支付,感覺就跟復雜
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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