
你好,我想請問一下。2021年一季度,暫估了一筆成本費用,當時的會計分錄:借:制造費用-機物料消耗 貸:應付賬款 ,但一直未取得發票,也未付款。今年才提供發票要求付款,但實際付款多于暫估價,這個賬務上需要怎么處理?
答: 借應付賬款貸制造費用, 借制造費用貸銀行存款 借生產成本貸制造費用后面有做賬務處理嗎?
你好,a公司屬于制造業一般納稅人,付給擔保公司的擔保費,暫時取得發票,掛賬計入應付賬款還是其它應付款呢
答: 您好 計入其他應付款科目比較合適
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
21年的計提的制造用,借制造費用,貸計提費用,但是付款的時候做賬成了借制造費用,貸應付賬款,22年才發現之前計提的制造費用沒有沖掉,應該怎么調整?
答: 你好; 你借制造費用,貸計提費用 貸方 是做的那個科目 ? 這樣好判斷 ; 你這個計提的費用真實發生了嗎







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郭老師 解答
2022-03-24 13:53
欣欣子 追問
2022-03-24 13:57
郭老師 解答
2022-03-24 14:02