郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經費和申報的工會經費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發票轉出了 現在稅務局 問
可在進項轉出中填寫負數試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

您好老師,上個月計提水費2萬,我分錄借:制造費用 2 貸:應付賬款---自來水公司 2 ,本月收到水費發票3萬,請問分錄怎么寫?
答: 同學你好,先做分錄,借:制造費用 -2 貸:應付賬款---自來水公司 -2 ,再做,借:制造費用,3,貸:銀行存款等科目,3。
老師,我上個月計提了電費10多萬,借:制造費用—水電費10萬 貸:應付賬款10萬。這個月發票才來,我怎么做分錄?謝謝老師
答: 你好,紅字沖回暫估,按發票重新入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年的計提的制造用,借制造費用,貸計提費用,但是付款的時候做賬成了借制造費用,貸應付賬款,22年才發現之前計提的制造費用沒有沖掉,應該怎么調整?
答: 你好; 你借制造費用,貸計提費用 貸方 是做的那個科目 ? 這樣好判斷 ; 你這個計提的費用真實發生了嗎
21年應計入制造費用的科目,未計入制造費用,而是計入了應付賬款支付了費用。那21年該月未參與分配,現在22年底調賬還應該計入制造費用嗎?
我們公司的水電費付款到票都滯后,1月預提水電費:借:制造費用 貸:預提費用2月付款 借:其他應收款 貸:銀行存款3月到票 借:預提費用 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:其他應收款這樣做賬可以嗎?
銀行存款日記賬中支付水電費時,銀行存款對應的借方科目有生產成本,制造費用管理費用中的水電費和應交稅費,請問是直接記在銀行存款日記賬里面么?
老師,發現去年的普票金額入賬錯了怎么辦,原本是18000但是只入賬了10000,少入了8000,怎么處理呢? 到時做的借:制造費用,貸:應付賬款
老師支付工業水費是不是借:制造費用。應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。貸:銀行貸款。 為什么我們主管貸方做:預付賬款呢?








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