送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-10-13 23:46

您好,1科目用錯沒關系,2沖回多計提金額

01 追問

2021-10-13 23:49

不用每月沖回,直接把專票進項部分沖回是吧

小林老師 解答

2021-10-13 23:59

您好,是的。合計沖回即可

01 追問

2021-10-14 12:04

當時暫估租金是用的預付,收到發票沖回多攤銷的也用預付嗎?稅費做借 應交稅費  貸 預付  

小林老師 解答

2021-10-14 12:18

您好,1是的。您的理解非常正確

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相關問題討論
您好,1科目用錯沒關系,2沖回多計提金額
2021-10-13 23:46:24
你好,支付直接借其他應付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好,這個如果公司欠法人錢的話,是沒問題的
2021-09-16 16:01:52
現在可以調整,做成 借:其他應付款 貸:銀行存款
2020-06-27 20:14:06
你好,借管理費用貸其他應付款 分攤
2022-07-29 12:37:13
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