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隨風飛揚
于2022-05-16 11:35 發布 ??1551次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-05-16 11:36
你好; 你調整下; 比如 借 銀行存款貸庫存現金。 摘要寫調整某憑證號
隨風飛揚 追問
2022-05-16 11:37
我掛了往來的呢
meizi老師 解答
2022-05-16 11:43
你好; 往來的 ; 你之前分錄發來看看
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采購入庫的時候是銀行付款,做賬時當做現金付款了,怎么調整?
答: 首先,你可以在發票上注明銀行付款,然后生成對應的財務憑證,將貨物價值記入應付賬款,然后由銀行付款進行轉賬結算。
答: 你好;? ? ?你調整下; 比如 借 銀行存款貸庫存現金。? 摘要寫調整某憑證號??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師。當時做錯科目了,銀行貸款沒進賬,還銀行貸款時,做成了應付賬款,現在應該怎么調平呢
答: 你好 借 長期短期借款 貸應付賬款??
我想問一下,我們公司是這樣的,先預付貨款給(采購),由采購去購買商品,就是做一筆借:預付賬款,貸:銀行存款然后采購去購買商品下單的金額,就應沖減預付賬款,借:應付賬款,貸:預付賬款當商品入庫時:是借:庫存商品,應交稅費,貸:銷售費用-運輸費,應付賬款我想問,為什么入庫時貸方是應付賬款?
討論
采購的時候付款金額是568,銀行付款金額也是568,發票開的是528,退回的40元如何做賬
老師,掛應付賬款是在沒支付款時掛嗎?付款了直接是銀行存款或庫存現金對吧比如購一批材料10000元,我是要做兩筆分錄嗎不管當時有沒支付?
如何調平其他應付款? 小規模商貿公司,(1)采購商品,已現金支付,但前會計做賬時,沒有貸:庫存現金,而是貸: 其他應付賬款; (2) 現金發放員工工資,做賬時,也是貸:其他應付賬款 請問怎么調賬?
發放工資9月當時改為對公匯款時,導致賬面一個月現金付了一次,對公付了一次,賬面上做賬調整成了當月付當月,現想調整回當月付上月該如何調整?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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隨風飛揚 追問
2022-05-16 11:37
meizi老師 解答
2022-05-16 11:43