老師啊,主管叫我做這個表格是啥東西啊,我看不懂 問
就是讓你做一張社保公積金明細表 把每個員工、單位部分、個人部分列出來,附在憑證后面備查用。 答
老師你好,單位匯算清繳中的公積金處應該填寫單位 問
你好,這里填寫單位繳納部分 答
請問購買化妝品,進的是普通發票,沒有進項,送國外客 問
是的,送國外客戶要視同銷售繳納增值稅的 答
老師,公司是生產出口企業,去年有幾單出口,但一直不 問
你好,做免稅申報,就可以不退稅 答
你好,個體工商戶能私轉公開票嗎,開個體戶的抬頭,但 問
您好,個體有可能沒有公賬,所以轉給法人,是可以的 答

@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當時做的分錄:借主營業務成本20萬,貸應付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發票,依然掛帳,匯算清繳時 調增20萬,直接調增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應付帳款-暫估 -20萬)
答: 如果這個業務是虛增的,需要紅沖借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
調整去年多結轉的成本,借:主營業務成本,貸:未分配利潤,對嗎?
答: 你好,是這樣做調整分錄 借;庫存商品等科目 貸;以前年度損益調整——主營業務成本 借;以前年度損益調整——主營業務成本 貸;利潤分配——未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我本年度的預存積分轉電費分錄對嗎?之前年度的沒做,我現在補打回來做的話是不是把主營業務成本這里改成借:利潤分配—未分配利潤(負數)貸:預防賬款(負數)就可以了呢?謝謝!
答: 你好 對的 是這么做的










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