送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-05 21:00

如果這個業務是虛增的,需要紅沖借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。

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如果這個業務是虛增的,需要紅沖借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
2022-05-05 21:00:48
你好,是這樣做調整分錄 借;庫存商品等科目 貸;以前年度損益調整——主營業務成本 借;以前年度損益調整——主營業務成本 貸;利潤分配——未分配利潤
2019-02-16 15:37:11
您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2024-07-10 20:25:54
你好 對的 是這么做的
2026-01-12 11:02:28
同學您好! 暫估原材料單價高于實際發票單價,并已結轉成本,處理上應先沖回原暫估分錄,再按實際發票單價入賬。差額部分調整主營業務成本,而非直接沖減未分配利潤。建議調整分錄為借:原材料(紅字),貸:應付賬款(紅字);借:原材料,借:主營業務成本(差額),貸:應付賬款。
2024-03-14 16:12:46
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