
您好,20年查之前的賬的時候,發現有一筆款,收發票做重了,因為當時有暫估,先做了一筆沖暫估,等到付完款之后又做了一筆借:管理費用 貸:銀行存款。就相當于收發票的做沖了,我現在想跨年調一下賬。您能給寫一下分錄具體怎么寫么
答: 你的意思是暫估沒有沖掉嗎,借其他應付款 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
去年11月我做了一筆賬借:管理費用貸銀行存款,今年來了發票,怎么做賬務調整呀,分錄怎么做呢
答: 分錄,借;管理費用,正數,借:管理費用,負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
提問 本月購買辦公設備(電腦等)分錄直接寫 借 管理費用 貸 銀行存款 次月再折舊嗎?
答: 您還,先進固定資產,次月在計提折舊做管理費用








粵公網安備 44030502000945號



美在不言中 追問
2017-04-26 08:44
王雁鳴老師 解答
2017-04-26 08:44
美在不言中 追問
2017-04-26 08:45
王雁鳴老師 解答
2017-04-26 08:47