
老師你好 想請問一下 2021年12月支付房租時借方掛的管理費用 2022年1月收到專票 紅字沖銷了12月的憑證借掛應付 但是這邊1月管理費用有差額 這個賬務處理怎么處理呢 12月支付時 借:管理費用 貸:銀行 1月收到專票時 借:管理費用 應交稅費 貸:應付其他差額在應交稅費哪里 這種要怎么處理啊
答: 同學你好 是交的什么稅呢
有個未認證的進項本月做到借:管理費用 貸:應交稅費—待認證進項;次月認證了應該怎么做呢
答: 你好!次月認證分錄 應借記“應交稅金---應交增值稅—進項稅額”科目,貸記“應交稅金---待抵扣進項稅額”科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
[圖片][圖片]這一題的管理費是用紅色填寫嗎?應交稅費還是黑字填寫?
答: 你好,是的,管理費用按照借方紅字表示
老師你好,麻煩問一下購買金稅盤的費用480元做了抵減增值稅,借:應交稅費--應交增值稅--減免稅費 借:管理費用(紅字),那么這個減免稅費期末是否結轉?
我12月收到員工報銷的 航空運輸電子客票行程單,做賬 :借:管理費用-差旅費1114.22 應交稅金-應交進項95.78 貸:現金1210 這樣對嗎? 那我報稅的要怎么報?



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2022-05-05 10:31
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2022-05-05 10:39