
我12月收到員工報銷的 航空運輸電子客票行程單,做賬 :借:管理費用-差旅費1114.22 應交稅金-應交進項95.78 貸:現金1210 這樣對嗎? 那我報稅的要怎么報?
答: 在附表2里填8B和第10行
老師,7月收到1份發票空調,借:管理費用—辦公費9115,借:應交稅金—進項1185貸:其它應付款10300元。8月收到1張紅字票10300元,該怎么做賬呢?
答: 借其他應付款10300, 借管理費用-9115, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出1185
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2月的稅我已經算好3月3號交了,3月4號收到稅盤的費用票,我二月的賬是不是做借管理費用辦公費貸銀存,等我3月拿來抵扣的時候做借應交稅金進項,借管理負數
答: 同學你好 對的 這樣做就可以的








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2022-12-13 11:14
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