老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

請問,行業真帳-建筑業一般納稅人(工程建筑)業務55攤銷待攤費用,貸方為什么是預付賬款-待攤費用?
答: 預付的時候借:預付賬款-待攤費用,貸:銀行存款,所以攤銷,是借:管理費用等科目,貸:預付賬款-待攤費用
老師預付的三個月的房租,沒有收到發票怎么攤銷,我們是一般納稅人,預付,借:預付賬款50000 貸:銀行存款50000因為是一般納稅人,攤銷時是要把進項稅額去掉的,現在沒有收到發票,該如何做攤銷呢
答: 你好,沒有收到發票,就暫時不做攤銷分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,廠房電力安裝10月預付了2次,完工時間10.5-11.5。收到專票,10月預付時:借:預付賬款,貸:銀行,11月收到專票。主要為現在還不是一般納稅人,2月升。那11月5完工,我需要分攤嗎
答: 你好,同學。 您不是一般納稅人,進項就不抵扣。 您正常分攤處理的,








粵公網安備 44030502000945號


