送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-18 09:50

同學你好
支付時
借,預付賬款
貸,銀行存款
按月攤銷時
借,管理費用
貸,預付賬款

上傳圖片 ?
相關問題討論
收到發票沖掉之前的預付賬款 借:在建工程/開發產品等 應交稅費-應交增值稅-進項稅金 貸:預付賬款
2024-06-17 09:19:59
記入到預付賬款里面就行
2022-04-20 11:56:11
同學你好 支付時 借,預付賬款 貸,銀行存款 按月攤銷時 借,管理費用 貸,預付賬款
2022-03-18 09:50:56
您好,借:預付 貸:銀行 借:管理費用等 貸:預付
2024-05-15 08:18:48
可以這樣做分錄。收到發票未付款先確認負債計入 “應付賬款”,因費用要一年內分月攤銷,用 “預付賬款” 過渡合理,借方體現未來攤銷費用,貸方記錄當下負債。也可以用 “長期待攤費用” 或 “待攤費用” 代替 “預付賬款”,之后按計劃攤銷,支付款項時再沖減 “應付賬款”。
2024-12-09 09:46:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...