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陌陌
于2022-04-25 09:35 發布 ??861次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-25 09:37
可以的,可以這么做的,但是你這個待認證進項稅額最好不要做,借庫存商品不含稅的待遇付賬款做這個。
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請問老師,我們是汽車4S店,月底了車到了發票沒有到,我們如何暫估入庫? 借 庫存商品 待認證進項稅額 貸 預付賬款,請問可以這樣做嗎
答: 可以的,可以這么做的,但是你這個待認證進項稅額最好不要做,借庫存商品不含稅的待遇付賬款做這個。
請問之前做的 借:庫存商品 進項稅 貸:預付賬款現在要進項稅額轉出 應該咋做呢
答: 你好借,庫存商品貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,麻煩問下,當月進項稅不認證,借:庫存商品 和 待認證稅額 ,貸 :預付賬款。 這樣正確嗎?
答: 是的,就是那樣做的哈
借:應付款(貸方余額)貸:銀存。 借庫存商品 /進項稅 貸:待認證進項稅
討論
老師好:給員工發放福利進項稅轉出 需要通過應付職工薪酬過度嗎? ,借:管理福利費(庫存商品金額+進項稅轉出金額),貸:應付職工薪酬(庫存商品金額+進項稅轉出金額), 借:應付職工薪酬 (庫存商品金額+進項稅轉出金額)貸:庫存商品 應交稅費進項稅轉出。
老師好,22年1月份暫估的庫存商品(當時沒有發票到) 借:庫存 貸:應付賬款-暫估 后2月份發票到了 只做了一筆發票的分錄 借:庫存 進項稅額 貸:應付賬款 忘記沖銷1月份的暫估了 那請問可不可以在發現的月份中(4月份中才發現)補沖銷1月份的暫估分錄 借:庫存 負數 貸;應付賬款-暫估 負數?謝謝老師
老師好,我在去年暫估了一個設備:借:庫存商品--設備 8849.56 貸:應付賬款--暫估 8849.55 1月份回來需要做2筆分錄:1、借:庫存商品--設備 -8849.56 貸:應付賬款--暫估 -8849.55 2、借:庫存商品--設備 8849.56 進項稅額:1150.44 貸:應付賬款--XX公司 10000 這么做對嗎?
老師您好,我們租賃設備,收到了設備和發票,款未付。請問會計分錄這樣寫對嗎?借:庫存商品進項稅額貸:應付賬款
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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