企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

我再系統上錄入期初余額數據時,系統上余額方向是不是和前期數據余額方向一致啊[圖片][圖片][圖片]后期如果還跟這家公司有業務往來,現在設置的余額方向是借還是貸會有什么影響嗎
答: 您好,錄入期初數據時要跟前期數據一致,余額不為零的話需要后期平賬的。
錄入期初余額時,如果科目余額表借貸方向跟錄入數據時的方向不一樣,是用負數表示?
答: 正確,用負數表示。例如,科目余額表顯示該科目借方余額為200,錄入數據時發現該科目實際應當是貸方200,則錄入負數200即可。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師年中建賬的,(期初余額)我是應該錄入圖片中的“本期發生額”的數據是嗎?是錄入借方的數據還是貸方的數據的呢?
答: 同學你好 這個錄入余額才對
這幾個數據余額表的數據的借貸方向都是反的,那我現在錄入期初數據是應該錄入到正確的借貸方向,然后寫負數嗎,這樣后期會不會影響數據?
老師,你好 圖一是5月份底的資產負債表,圖二是財務系統根據圖三余額表錄入的期初數據,圖三是1-4月余額表,想請問資產負債表的年初數是對的嗎?為什么資產負債表不是顯示財務系統的期初數呢。



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