
1、與其他公司簽訂了研究課題服務協議,我司為乙方,甲方會支付部分經費,研究成果共同所有。請問針對該部分的經費,我司應該如何給甲方開具發票2、那這部分經費,我應該是作為其他應付款核算,產生研發支出時進行沖減是嗎?3、經費對應的增值稅申報應該怎么處理呢
答: 這個開服務的發票 現代服務 2.對的 3.這個填寫附表一對應的稅率欄
不用支付的其他應付款,需要提取增值稅嗎
答: 你好,不用支付的其他應付款轉為營業外收入,不需要提取增值稅的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是小規模,2023年有一筆研發支出誤計入其他應付款了,如何改正
答: 你把錯誤的分錄發給我看一下。









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