送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-19 13:52

你好; 補計提即可。 按員工所屬部門做:借管理費用-工資或者  銷售費用- 工資貸應付職工薪酬-工資

開心的心鎖 追問

2022-04-19 14:02

如果不計提怎么做呢

meizi老師 解答

2022-04-19 14:12

 你好;  必須要計提的 ;這個是準則要求的  

開心的心鎖 追問

2022-04-19 15:04

是計提到這個月還是又計提到上個月呢

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發放工資的時候 借:應付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 30 貸:應付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調整等科目,貸:應付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
您好: 借:管理費用、生產成本等 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款 貸:應付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
你好 一般是4月工資4月做計提 5月做4月的發放分錄 當月工資當月計提 發放的時候做發放分錄即可
2018-12-06 14:26:26
你好,去年工資多計提了,今年沖銷 借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整
2022-04-08 14:23:33
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