送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-18 12:23

同學你好
借應付職工薪酬
貸其他應付款

自然卷 追問

2022-02-18 12:24

這個憑證就是老板的微信轉賬嗎

樸老師 解答

2022-02-18 12:48


截圖給你就可以了

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相關問題討論
您好: 借:管理費用、生產成本等 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款 貸:應付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
發放工資的時候 借:應付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 30 貸:應付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調整等科目,貸:應付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
你好 一般是4月工資4月做計提 5月做4月的發放分錄 當月工資當月計提 發放的時候做發放分錄即可
2018-12-06 14:26:26
你好; 補計提即可。 按員工所屬部門做:借管理費用-工資或者 銷售費用- 工資貸應付職工薪酬-工資
2022-04-19 13:52:37
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