1.2月份單位放假了,保險給交,工資不開,繳納社保的分 問
那么工資只計提個人部分社保金額,單位部分社保正常計提計入社保 答
新的公司開在云南,如何幫員工辦理社保,請一步一步 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,種茶葉的專業合作社收到政府補助,請問需要繳 問
你好,按理解,不用繳企業所得稅 答
老師好! 我想請問一下,我們民營醫院借非股東的錢 問
民營醫院借非股東的錢付利息: 醫院方:只代扣 20% 個人所得稅 出借個人:交 1% 增值稅及附加 印花稅:雙方都不用交 答
我們之前有留底進項增值稅款3萬.現在有進項1萬,銷 問
你好可以繼續留底的這個是 答

請問老師啊,我在做傳票時,預收賬款轉主營業務收入時,是不是也不需要做應交稅金啦,直接是預收賬款轉主營業務收入呢
答: 您好,如果你開票了,就需要確認應交稅費
原科目: 借: 應收賬款 19200 貸: 主營業務收入 18113.20755 應交稅金-銷項稅 1086.792453 重復計提,其中含19200 借: 應收賬款 293437.5 主營業務收入 16609.67 應交稅金-銷項稅 276827.83
答: 借:主營業務收入 16609.67 借:應交稅金 - 銷項稅 276827.83 貸:應收賬款 293437.5 沖銷后,仔細核對業務實際發生情況,確認應收賬款、主營業務收入和銷項稅的準確金額。比如檢查合同約定、發票開具情況、貨物交付情況等,確保后續賬務處理的準確性。如果稅率適用錯誤或者計算錯誤,還需要對應調整收入和稅金的金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好。有個問題請教一下你。就是我去年12月的時候發了一張發票出去,當時是沒收到錢的,然后我就做了借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金。然后因為我的單子比較多,也比較雜,發現我做進去的那一張發票不是屬于這個公司的,而是我做賬的另一個公司的,因為單子太多混掉了。然后又垮了年度,這種情況我要怎么處理?上次你回答過,但是微信出了點問題我找不到聊天記錄了,可以麻煩您再給我說一下嘛?謝謝!
答: 您好,對方若沒認證,您取得發票原件,紅字發票









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陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-13 20:48
小鎖老師 解答
2022-04-13 20:48