老師請問一下這個怎么掛帳,發票開進來,我們也開出 問
進項發票(采購入庫) 借:庫存商品 — 大豆油(不含稅金額) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 / 銀行存款(含稅金額,即表中 “進項(含稅)”) 銷項發票(銷售出庫) 借:應收賬款 / 銀行存款(含稅金額,即表中 “銷項(含稅)”) 貸:主營業務收入(不含稅金額) 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 — 大豆油 價差(后期收回) 價差屬于應收款項,計提時: 借:其他應收款 — 價差 貸:主營業務收入 / 其他業務收入 實際收回時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 — 價差 費用(我方承擔的成本) 費用屬于當期經營成本,計提時: 借:主營業務成本 / 銷售費用 貸:其他應付款 / 應付賬款 實際支付時: 借:其他應付款 / 應付賬款 貸:銀行存款 答
老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應交稅費應交個 問
你好,需要計提上個人所得稅 借應付職工薪酬 貸應繳稅費-應交個人所得稅 答
老師您好,企業今年要注銷了,注銷前要做注銷前的匯 問
您好,要的,還要做清算表 答
業務招待費和自己的商品送給客戶。這兩個在增值 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問匯算清繳調增之前暫估入賬(未取得的發票),后面 問
您好,要把暫估紅沖掉的 答

老師,小規模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
您好,老師請教一下我增值稅申報表的本年累計數和我的財務報表的本年累計數差了一個增值稅的金額,我的利潤表的本年累計比增值稅申報表多了2季度增值稅的金額,我應該怎么調成一致呀?
答: 你好!你指的是增值稅申報表的收入和你利潤表收入不相符嗎?你是小規模還是一般納稅人?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表中的起初未繳稅額本年累計數是啥意思 177125
答: 第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數)”:“本月數”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本月數”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本年累計”填寫。










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