老師,我是內賬,老板給的很多發票都沒有付款記錄,問 問
你好,可以的,內賬可以直接入賬。 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市,退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:其他收益(不含稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人6%;小規模1%,2027年底前延續) 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

22年做賬的時候 將21年的暫估成本沖掉 應該怎么做分錄
答: 當初你暫估的時候是怎么做的?
單位是地板加工廠,其中有一道工藝刨板是請外面的人來加工的,會付錢給那個人的,那做賬的時候應該怎么做分錄,還有實際內賬成本怎么算
答: 您好!那個人給你發票的時候你計入到成本就可以了。 1.轉材料到加工單位 借:委托加工物資 貸:原材料 2. 計算支付加工費 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 3.收回加工完成產品 借:庫存商品 貸:委托加工物資(包括材料及加工費)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有位合作商從我們公司拿了一批貨,我們是以成本的價格出給這位合作商,并且簽訂合同約定到時以銷售利潤分成,然后合作商支付我們50萬的成本貨款。但是貨款入賬,貨物已發到合作商倉庫半年之后,合作商以不符合要求為由要求退貨并退還貨款,我們老板不答應,但同意如果別的客戶需要貨物時可以優先從合作商那里出貨,到時再以利潤分成。現在的情況是,我半年前把該合作商50萬的以預付款的賬目做賬,那批貨我們公司與該合作商都有銷售,哪邊銷售出去哪邊收款,對于這批貨的銷售款我該如何做分錄?
答: 改錯:我半年前把該合作商50萬的以預收款的賬目做賬







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偷貓的魚 追問
2022-04-11 14:23
東老師 解答
2022-04-11 14:23
偷貓的魚 追問
2022-04-11 14:26
東老師 解答
2022-04-11 14:27