送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-11 14:21

當初你暫估的時候是怎么做的?

偷貓的魚 追問

2022-04-11 14:23

借主營業務成本 貸應付賬款-暫估

東老師 解答

2022-04-11 14:23

借以前年度損益調整貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。

偷貓的魚 追問

2022-04-11 14:26

借以前年度損益 貸 應付賬款暫估 那樣的話應付賬款不是更多了?

東老師 解答

2022-04-11 14:27

借應付賬款貸,以前年度損益調整借以前年度損益調整  貸利潤分配未分配利潤

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相關問題討論
當初你暫估的時候是怎么做的?
2022-04-11 14:21:26
您好!那個人給你發票的時候你計入到成本就可以了。 1.轉材料到加工單位   借:委托加工物資     貸:原材料   2. 計算支付加工費   借:委托加工物資     應交稅費——應交增值稅(進項稅)     貸:應付賬款   3.收回加工完成產品   借:庫存商品     貸:委托加工物資(包括材料及加工費)
2017-06-20 15:53:58
您好,是的,你幫賬的時候分開確認收入和結轉成本,這樣方便你查賬 比如你做A小區的 借:應收賬款 貸:主營來務成本 應交稅費 備注是A小區就可以
2026-02-14 10:08:49
改錯:我半年前把該合作商50萬的以預收款的賬目做賬
2017-09-12 11:36:32
你好,你們單位是銷售產品嗎?
2021-09-27 14:37:11
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