送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-11 14:05

你好,請問你想問的問題具體是?

???? 追問

2022-04-11 14:05

想問一下怎么調整憑證?

???? 追問

2022-04-11 14:05

因為借現金,貸稅金的金額不平等

???? 追問

2022-04-11 14:06

現金是818元,稅額是750.46

???? 追問

2022-04-11 14:09

老師在不在?

鄒老師 解答

2022-04-11 14:10

你好,之前賬面現金是多少入賬了還是少入賬了,稅額部分是多少入賬了還是少入賬了? 

???? 追問

2022-04-11 14:11

現金是入賬多了

???? 追問

2022-04-11 14:12

所以導致稅額也增加了

鄒老師 解答

2022-04-11 14:15

你好,那現在的調整分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:庫存現金

???? 追問

2022-04-11 14:15

可是現金與稅額不一致

???? 追問

2022-04-11 14:18

原來的憑證是  借  現金556793貸 主營業務收入  510068.81應交稅費應交增值稅銷  46724.19

???? 追問

2022-04-11 14:19

正確的憑證應該是 借 現金 556793貸主營業務收入510068.81  應交稅費應交增值稅銷  45973.73

???? 追問

2022-04-11 14:20

這樣調整憑證就出現了應該借現金  -818,貸應交稅費應交增值稅銷  750.46

???? 追問

2022-04-11 14:20

導致借貸雙方不平

鄒老師 解答

2022-04-11 14:25

你好,你看你的描述,正確這個分錄借貸方發生額都不相等啊(明顯有錯誤)

???? 追問

2022-04-11 14:26

因為稅額都是倒計的

???? 追問

2022-04-11 14:26

正確的現金是  555975

???? 追問

2022-04-11 14:27

老師,我重新說

???? 追問

2022-04-11 14:28

原來的憑證是 借 現金556793貸 主營業務收入 510068.81應交稅費應交增值稅銷 46724.19

???? 追問

2022-04-11 14:29

正確的憑證應該是 借 現金 555975貸主營業務收入510068.81 應交稅費應交增值稅銷 45906.19

???? 追問

2022-04-11 14:29

這樣調整憑證就出現了應該借現金 -818,貸應交稅費應交增值稅銷 -750.46     借貸雙方不平

鄒老師 解答

2022-04-11 14:35

你好
原來的憑證是 借 現金556793貸 主營業務收入 510068.81應交稅費應交增值稅銷 46724.19
正確的憑證應該是 借 現金 555975貸主營業務收入510068.81 應交稅費應交增值稅銷 45906.19
根據你這個描述,調整的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)556793—555975,貸:庫存現金556793—555975

???? 追問

2022-04-11 14:43

稅額這樣不一致也是沒有關系的?

鄒老師 解答

2022-04-11 14:47

你好
原來的憑證是 借 現金556793貸 主營業務收入 510068.81應交稅費應交增值稅銷 46724.19
正確的憑證應該是 借 現金 555975貸主營業務收入510068.81 應交稅費應交增值稅銷 45906.19
根據你這個描述,調整的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)556793—555975,貸:庫存現金556793—555975
請問是哪里還有疑問呢 

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你好,請問你想問的問題具體是?
2022-04-11 14:05:03
你好 ; 你們是什么類型的公司; 房地產嗎??
2022-06-06 16:42:31
你好,先把7月份10元無票收入的分錄沖銷,然后做8月份的開票收入
2023-09-14 10:37:15
你好;? 你什么準則的; 好判斷科目? ;? ?多做了收入科目 和稅費; 你就得調整? 損益科目的; 要走以前年度損益調整科目來處理的??
2023-03-07 09:53:55
直接增加進項,減少費用。
2022-02-14 09:23:13
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