送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-10 17:38

您好
借:應交稅費-預繳增值稅
貸:其他應付款

流星888 追問

2022-04-10 17:40

好的,但是當時的會計做成了貸預收賬款

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:40

這個客戶在單位以前發生過往來嗎?

流星888 追問

2022-04-10 17:40

后面分三筆款,我司已經還完了

流星888 追問

2022-04-10 17:41

有發生往來

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:41

那前面是用的預收賬款這個科目核算嗎

流星888 追問

2022-04-10 17:42

往來掛應收的,但實際上應收是應收的賬款,這筆代繳的稅款,我司分三筆還完了

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:42

那用應收賬款科目就好了

流星888 追問

2022-04-10 17:48

嗯,就是這筆稅款的問題,當時掛了預收1101076,后續我司轉給客戶公司代繳稅款時,第一筆做成了  借:預付150000,第二筆做成了  借:預付200000,第三筆做成了  借:應收751026

流星888 追問

2022-04-10 17:48

就造成往來款余額不對

流星888 追問

2022-04-10 17:49

請問老師,我應該怎樣調回來呢

bamboo老師 解答

2022-04-10 18:03

預收 預付 應收 掛了三個科目?

流星888 追問

2022-04-11 08:40

是的,現在三個科目都有余額

流星888 追問

2022-04-11 08:41

我該怎么調回來

bamboo老師 解答

2022-04-11 08:41

現在三個科目的余額 可以都寫一下么 分別是哪個方向

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相關問題討論
您好 借:應交稅費-預繳增值稅 貸:其他應付款
2022-04-10 17:38:47
你好,異地預繳稅款怎么樣做賬務處理
2018-12-20 15:47:51
產生預交款,你在報稅的時候在預繳那里填上,然后賬上的話,你這個月,比如說你應該計提5000塊錢的稅,但是你實際預繳了2000,你就先計提,你就計提了5000,然后先交上第一個預繳的2000,剩下的你報完稅之后再交剩下的3000。
2022-02-15 16:20:46
您好,比如付了錢 借:預付賬款 貸:銀行存款
2024-07-06 16:28:32
稅務查賬可能會做補稅處理。
2022-03-15 15:32:44
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