工會年度結轉的會計分錄是怎么樣的

天青色等煙雨
于2022-04-10 11:40 發布 ??4159次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱: 中級會計師
2022-04-10 11:49
(一)如果你每月沒有從工資里計提,一次性轉入市總工會的話,會計分錄如下:
借:事業支出-基本支出-商品和服務支出-工會經費
貸:銀行存款
(二)如果你每月都從工資里計提,一次性轉入市總工會的話,會計分錄如下:
借:事業支出-基本支出-商品和服務支出-工會經費
借: 應付職工薪酬(視你單位具體分錄而定)
貸:應付職工薪酬(視你單位具體分錄而定)
貸: 銀行存款
相關問題討論
(一)如果你每月沒有從工資里計提,一次性轉入市總工會的話,會計分錄如下:
借:事業支出-基本支出-商品和服務支出-工會經費
貸:銀行存款
(二)如果你每月都從工資里計提,一次性轉入市總工會的話,會計分錄如下:
借:事業支出-基本支出-商品和服務支出-工會經費
借: 應付職工薪酬(視你單位具體分錄而定)
貸:應付職工薪酬(視你單位具體分錄而定)
貸: 銀行存款
2022-04-10 11:49:26
你好;? ? ? 你是說的結轉損益科目嗎? ? ?正常是月末結轉即可。? 季末 也是月末處理即可。 不存在季末還要結轉數據的? ?除非你是小規模 季末要結轉季度不超過45萬普票的增值稅到營業外收入;? 年末? 正常月末結轉后 把本年利潤結轉到利潤分配去?
2022-02-23 12:59:39
你好,同學。
借 收入類
貸 支出類
財政撥款結轉
借 收入類
貸 費用類
累計盈余
2020-05-19 10:10:21
程項目會計做賬
1、工程合同開票掛賬:
借:應收賬款,
貸:合同結算-價款結算,
應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
產生支出,
借:合同履約成本
貸:銀行存款原材料等
2、收到工程款,
借:銀行存款,
貸:應收賬款,
3、確認工程收入,
借:合同結算-收和結轉
貸:主營業務收入
結轉成本
借:主營業務成本,
貸:合同履約成本,
2023-09-26 11:26:26
借本年利潤
貸管理費用工會經費
2022-12-27 22:39:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息






粵公網安備 44030502000945號


