送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-06 17:54

1借生產成本203400
制造費用27120
管理費用16272
銷售的21696
在建工程2712
貸應付職工薪酬271200
借應付職工薪酬271200
貸主營業務收入240000
應交稅費應交增值稅銷項稅31200
借主營業務成本180000
貸庫存商品180000
2借管理費用29000
貸應付職工薪酬29000
借應付職工薪酬29000
貸累計折舊5000
銀行存款24000

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1借生產成本203400 制造費用27120 管理費用16272 銷售的21696 在建工程2712 貸應付職工薪酬271200 借應付職工薪酬271200 貸主營業務收入240000 應交稅費應交增值稅銷項稅31200 借主營業務成本180000 貸庫存商品180000 2借管理費用29000 貸應付職工薪酬29000 借應付職工薪酬29000 貸累計折舊5000 銀行存款24000
2022-04-06 17:54:04
稍等寫完分錄發給您。
2023-06-15 12:17:55
你好,你是一般納稅人的話,按照不含稅的加上購置稅的做,固定資產按照這個固定資產來折舊,如果有殘值的需要減去殘值之后再折舊。
2022-03-16 16:44:22
你好借清理? 360? 折舊? 400 減值240 貸固定資產 1000? 借 應收,貸清理?500/1.17 ? 應交稅費? ?500/1.17? *0.17? 借 清理,貸 資產處置損益? ??500/1.17-360
2023-06-16 15:27:14
你好 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?固定資產減值準備,貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ? 借:固定資產清理,貸:資產處置損益?
2023-06-09 20:29:28
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