老師,我是內賬,老板給的很多發票都沒有付款記錄,問 問
你好,可以的,內賬可以直接入賬。 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市,退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:其他收益(不含稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人6%;小規模1%,2027年底前延續) 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

老師,電子稅務局里面我有一張負數發票怎么都采集不上,是為啥,其他的正數和負數發票都采集上了的,就那一張采集不上,該怎么辦呀
答: 你好 看下發票上傳了嗎 手動能填寫進去嗎
我是銷售方,8月份開具全額藍字發票1萬元(此發票中有2千需要退款),9月上旬開具-2000元的銷項負數發票,因退款流程有誤,9月下旬作廢這個-2000的發票。10月退款流程完成,給購買方開具了-2000的銷項負數發票,但購買方的電子稅務局系統顯示“已沖紅-全額”我又趕緊作廢了此負數發票,請問我現在應該如何做才能解決這個問題?
答: 我是銷售方,8月份開具全額藍字發票1萬元(此發票中有2千需要退款),9月上旬開具-2000元的銷項負數發票,因退款流程有誤,9月下旬作廢這個-2000的發票。10月退款流程完成,給購買方開具了-2000的銷項負數發票,但購買方的電子稅務局系統顯示“已沖紅-全額”我又趕緊作廢了此負數發票,請問我現在應該如何做才能解決這個問
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅務uk怎么導出負數發票,我導出來的只有正數
答: 你好同學,主要功能:用于導出開具的各票種發票信息。 操作步驟: 【第一步】點擊“報稅處理/報稅管理/發票數據導出”菜單項,彈出“發票數據導出”界面, 圖6-11發票數據導出 【第二步】在打開界面輸入查詢條件,包括查詢月份、開票日期及購方信息后點擊“確定”按鈕,彈出“路徑選擇”窗口,如圖6-12所示。 圖6-12路徑選擇 【第三步】選擇路徑,輸入文件名,點擊“保存”按鈕,等待導出, 圖6-13 發票導出 【第四步】導出成功后給出“導出成功”提示信息,如圖6-14所示。在指定的導出路徑下打開導出的文件,發票明細數據






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碧云天 追問
2022-04-05 18:42
郭老師 解答
2022-04-05 18:48