
老師您好 我公司19年因為操作失誤多抵扣進項,22年進行了罰款,怎么做賬呢?可以借:以前年度損益,貸:增值稅檢查調整 再轉到未交稅費進行支付嗎
答: 你好!你指的補交稅金還是滯納金?
收到上年多交的增值稅及附加稅退款怎么做分錄 增值稅是不是不需要又以前年度損益調整
答: 你好 借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅 稅金及附加
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1月份紅沖12月的發票,那做賬是沖1月收入還是做在以前年度損益調整?
答: 你好,1月份紅沖12月的發票,做賬是沖1月收入。分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
老師,請問去年的收入,我們今年才確認,收入的金額用了以前年度損益調整,那請問去年那筆收入我們今年才去交的增值稅要如何做帳?
老師您好 我公司19年因為操作失誤多抵扣進項,22年去稅局補繳增值稅及滯納金,增值稅部分怎么做賬呢?可以借:以前年度損益,貸:增值稅檢查調整 再轉到未交稅費進行支付嗎?
我們公司二月補交了從2020.7月到2021.12月增值稅及附加稅,我們應該怎么賬務處理,現在是2022.2月,我要調整以前年度損益調整嗎,正確的賬務處理是怎么樣的








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傅大穎? 追問
2022-04-04 23:18
傅大穎? 追問
2022-04-04 23:18
QQ老師 解答
2022-04-05 06:43
傅大穎? 追問
2022-04-05 20:20