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婷婷
于2022-03-01 08:36 發布 ??817次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-01 08:36
你好,什么原因?是少做了收入嗎?
婷婷 追問
2022-03-01 08:57
不是,我們免稅茶和精裝茶開票混亂,稅務讓我們自茶,我們是國有企業,沒有罰款,然后更正申報,導致我們從2020.7月到2021.12月補交稅款
郭老師 解答
2022-03-01 08:58
那就是借銀行存款貸主營業務收入之前沒有價稅分開,是這個意思嗎?
2022-03-01 08:59
如果是的話,借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅銷項借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費查補稅款,借應交稅費查補稅款,貸銀行存款,這個是增值稅的。
附加稅的借以前年度損益調整,貸應交稅費附加稅,借應交稅費,貸銀行存款。
2022-03-01 09:00
對頭,之前我們收入做多了
2022-03-01 09:02
灝,按上面的來做就可以的。
2022-03-01 09:04
老師你好,應交稅費查補稅款我們沒有這個科目
老師可以不做以前年度損益調整不,我們是小企業會計準則
2022-03-01 09:11
你好,查補稅款沒有的做到未交增值稅里面,以前年度改成利潤分配,未分配利潤。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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