送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-24 11:28

你好,1月份紅沖12月的發票,做賬是沖1月收入。分錄是
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸:應收賬款等科目

112233 追問

2022-01-24 11:29

金額很大也是沖1月收入?

鄒老師 解答

2022-01-24 11:31

你好,是的,是這樣處理的

112233 追問

2022-01-24 11:34

對利潤影響很大也不用做以前年度損益?

鄒老師 解答

2022-01-24 11:35

你好,不用,因為你紅沖的發票是1月份開具的,而不是去年

112233 追問

2022-01-24 11:51

那成本呢,做其他業務成本還是以前年度損益?

鄒老師 解答

2022-01-24 11:53

你好,成本也是正常沖銷,不需要通過  以前年度損益調整   科目核算 

112233 追問

2022-01-24 12:47

那紅沖的比本月開的金額大有關系嗎,總的收入變負數了

鄒老師 解答

2022-01-24 13:00

你好,有關系,這樣會導致收入為負數,無法做納稅申報的 

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相關問題討論
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表只要符合這個勾稽關系就不需要調整。
2020-06-12 08:59:20
等會發給你,卡死了
2020-01-10 12:34:34
你好,這個錢是什么的?
2020-06-22 11:47:31
學員您好,您的問題具體是什么?
2023-12-20 17:07:02
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