送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-04-03 10:44

你好,同學,分錄為
1.借,工程物資500000
應交稅費~增值稅進項85000
借,在建工程500000
貸,工程物資500000
貸,銀行存款585000
2.借,在建工程210000
貸,庫存商品80000
應付職工薪酬100000
銀行存款30000
3借固定資產710000
貸在建工程710000

小默老師 解答

2022-04-03 10:44

感謝同學給予評價

小默老師 解答

2022-04-03 10:45

更正
你好,同學,分錄為
1.借,工程物資500000
應交稅費~增值稅進項85000
貸,銀行存款585000

借,在建工程500000
貸,工程物資500000

2.借,在建工程210000
貸,庫存商品80000
應付職工薪酬100000
銀行存款30000

3借固定資產710000
貸在建工程710000

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借工程物資500000 應交稅費應交增值稅進項稅額85000 貸銀行存款585000
2022-04-03 08:32:02
你好,同學,分錄為 1.借,工程物資500000 應交稅費~增值稅進項85000 借,在建工程500000 貸,工程物資500000 貸,銀行存款585000 2.借,在建工程210000 貸,庫存商品80000 應付職工薪酬100000 銀行存款30000 3借固定資產710000 貸在建工程710000
2022-04-03 10:44:14
同學 你好, 企業以自產產品作為福利發放給職工的會計處理 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2023-12-06 11:21:26
1借工程物資100000 應交稅費應交增值稅進項稅13000 貸銀行存款113000
2023-05-25 19:57:18
屬于非貨幣性資產交換. 借:固定資產清理900 累計折舊300 貸:固定資產1200 借:固定資產1000 應交稅費_應交增值稅(進項稅額)130 貸:固定資產清理900 資產處置損益100 應交稅費_應交增值稅(銷項稅額)130
2022-05-26 20:09:55
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