送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-09-12 09:06

借固定資產1100
應交稅費應交增值稅進項稅143
貸固定資產清理1100
應交稅費應交增值稅銷項稅143

暖暖老師 解答

2023-09-12 09:06

借固定資產清理900
累計折舊300
貸固定資產1200

暖暖老師 解答

2023-09-12 09:07

借固定資產清理200
貸資產處置損益200

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同學 你好, 企業以自產產品作為福利發放給職工的會計處理 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2023-12-06 11:21:26
屬于非貨幣性資產交換. 借:固定資產清理900 累計折舊300 貸:固定資產1200 借:固定資產1000 應交稅費_應交增值稅(進項稅額)130 貸:固定資產清理900 資產處置損益100 應交稅費_應交增值稅(銷項稅額)130
2022-05-26 20:09:55
借,在建工程200000 貸,庫存商品200000
2022-03-14 12:16:47
借固定資產1100 應交稅費應交增值稅進項稅143 貸固定資產清理1100 應交稅費應交增值稅銷項稅143
2023-09-12 09:06:32
您好,這道題的答案是AC
2022-01-04 11:23:00
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