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絕對yes
于2022-04-02 09:29 發布 ??503次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-02 09:33
同學你好對的這個需要的哦
絕對yes 追問
2022-04-02 09:38
賬務處理是降低21年的成本,還是把多收這10萬入營業外收入。
樸老師 解答
2022-04-02 09:47
這個十萬是收入是主營業務收入不是營業外收入
2022-04-02 09:52
如果是22年1月購進,22年3月退貨,調整1月的收入和成本,還是在3月調整成本即可。
2022-04-02 09:56
在三月調整就可以
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老師好:公司21年購買100噸材料100萬元,(單價1噸1萬)。22年3月退貨50噸,金額60萬,(單價1.2萬元一噸)。如果按照購買價格來算公司多收入10萬元。21年需要做所得稅調整嗎?
答: 同學你好 對的 這個需要的哦
計算企業應納稅所得額時,為什么會計收入調整為稅法收入時要調增,利潤調整為所得額就要調減?
答: 你好同學 收入也可以調減的,不是全部都要調增
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒有發票的原材料入賬后為什么要調整企業所得稅
答: 沒有發票不能稅前扣除
更正2023年企業所得稅匯算清繳,供應商開具的材料票30萬,需要調整,調整那張表
討論
計算所得稅稅負率的收入是利潤表中的收入還是匯算清繳調整之后的收入呢?納稅調整明細表中調整的。
所得稅費用等于當期所得稅+遞延所得稅,當期所得稅等于會計利潤+調整項,這個調整項是不交稅的嗎,包括不交稅的收入和多記的費用嗎
這個不用調整所得稅嗎?
請問下:有很多無票的費用,能否都入賬做所得稅調整
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 207557 個
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絕對yes 追問
2022-04-02 09:38
樸老師 解答
2022-04-02 09:47
絕對yes 追問
2022-04-02 09:52
樸老師 解答
2022-04-02 09:56