送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-22 12:05

你好,具體的是什么業務的?

隨風舞動 追問

2022-02-22 12:06

老師,2121年收到一張車輛租賃費發票,進項稅開錯了,13%的稅率開成6%了,今年重新換票,怎么進行賬務處理

隨風舞動 追問

2022-02-22 12:06

借:管理費用-租賃費11320.75 應交稅費-應交增值稅-進項稅額679.25 貸:應付賬款-其他-實際應付款 12000

郭老師 解答

2022-02-22 12:06

借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅銷項貸應收賬款。

郭老師 解答

2022-02-22 12:06

這個是紅沖去年的分錄。

郭老師 解答

2022-02-22 12:07

然后再重新做借應收賬款貸以前年度損益,調整應交稅費,應交增值稅銷項。
匯算清繳的時候需要調整你的收入。

隨風舞動 追問

2022-02-22 12:07

這筆業務要怎么調整?

郭老師 解答

2022-02-22 12:07

你好,重新開的發票和之前的發票的金額稅額分別是多少?

隨風舞動 追問

2022-02-22 12:08

具體分錄呢?老師可以寫一下嗎?

郭老師 解答

2022-02-22 12:10

你好,之前的發票金額稅額和現在的發票金額稅額分別是多少?你能寫一下嗎?

隨風舞動 追問

2022-02-22 12:11

之前稅額6%,現在稅額13%

郭老師 解答

2022-02-22 12:13

價稅合計都是一樣的嗎?如果是的話,
借應付賬款12000
貸以前年度損益調整12000除以1.06。
應交稅費應交增值稅進項轉出。
借以前年度損益調整12000除以1.13
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款12000
匯算清交在納稅調整明細表扣除項目,填寫帳載金額是以前年度損益調整的余額。

隨風舞動 追問

2022-02-22 12:14

我這是一個費用發票,和收入有關系嗎?

郭老師 解答

2022-02-22 12:22

沒有關系的,之前的那個我給你寫錯了,看最后的一個。

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相關問題討論
同學你好 對的 這個需要的哦
2022-04-02 09:33:35
你好,具體的是什么業務的?
2022-02-22 12:05:30
不需要調整21年的的所得啊。直接沖減開負數當月的收入
2022-02-18 14:55:58
同學你好!會計利潤調整是指根據企業所得稅稅前扣除標準將會計利潤調整為企業所得稅應納稅額所得額從而計算出應交所得稅額
2022-01-06 21:17:51
您好,是否調整企業所得稅,看是否影響當期的利潤總額,是否調整遞延所得稅,看是否影響利潤總額且稅法與會計口徑存在暫時性差異。
2020-06-14 17:37:29
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