21年10月計提一名員工工資1萬,11月未發1萬工資 卻按收入1萬繳納了個稅150元,22年1月才發放7000工資,沒法沖平之前掛的應付職工1萬了,1月發放工資7000怎么做賬務分錄呢?

柚子味的
于2022-03-31 22:18 發布 ??1240次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2022-03-31 22:25
發多少工資就沖減應付職工薪酬-工資多少,直到發放完畢為止哈,你也可以把剩余的3000轉入其他應付款-某人
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發多少工資就沖減應付職工薪酬-工資多少,直到發放完畢為止哈,你也可以把剩余的3000轉入其他應付款-某人
2022-03-31 22:25:53
同學,你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2023-11-14 11:00:14
同學你好,做一個發放相反的分錄就可以了哈
2022-04-06 21:08:36
借,銀行存款2000
貸,其他應付款2000
借,X費用
貸,應付職工薪酬
借,應付職工薪酬
貸,銀行存款
借,銀行存款
貸,遞延收益
借,遞延收益
貸,X收入
2020-07-08 11:59:29
你好,2023年發放的年終獎分錄
借:應付職工薪酬100萬
貸:應交稅費-個稅
銀行存款
2024-03-18 20:08:18
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2022-03-31 22:35
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2022-03-31 22:43