上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發票如何做分錄?體現運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業務收入 150000 結轉成本 借:主營業務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內帳建議用財務軟件 答

創業孵化器公司,有公益性崗位人員。每個月都是經理自己先墊款發放人員工資2000。后期再收到財政撥款2000,請問每個月做賬流程和以下四個分錄1、收到代墊款 2、計提并發放工資 3、收到并確認財政撥款 4、返還代墊款
答: 借,銀行存款2000 貸,其他應付款2000 借,X費用 貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款 借,銀行存款 貸,遞延收益 借,遞延收益 貸,X收入
21年10月計提一名員工工資1萬,11月未發1萬工資 卻按收入1萬繳納了個稅150元,22年1月才發放7000工資,沒法沖平之前掛的應付職工1萬了,1月發放工資7000怎么做賬務分錄呢?
答: 發多少工資就沖減應付職工薪酬-工資多少,直到發放完畢為止哈,你也可以把剩余的3000轉入其他應付款-某人
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月未計提工資,現在發放工資,該怎么做賬?
答: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款







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LiuPeixuan. 追問
2020-07-08 12:01
陳詩晗老師 解答
2020-07-08 12:05