老師,整個業務分錄怎么連接起來 問
借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 借銀行存款 貸其他應付款 答
老師好,麻煩幫我看下唄,就是個體戶的老板,發現有一 問
你好,肯定有勞動合同,需要解除才可以的上傳這個資料 答
老師,公司支付長期借款利息,正確分錄是:借方:應付利 問
跨年了就不能直接沖了,要調整利潤分配 借:應付利息 貸;利潤分配-未分配利潤 答
老師,這個填在哪一行?沒超30萬,小規模 問
那么換算為不含稅稅收入跟普票合計填報 答
老師,開票勞務*人工費 需要繳納印花稅嗎,如果繳納 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

如果2021年一整年都是把多出來的部分放到養老保險里繳,需要修改過來嗎?比如我們年金個人繳費部分1000,上限是990,比上限高了10,把這10放到養老保險里面了
答: 你好,同學 不用,你跨年了整體費用金額不變,都已經轉入留存收益了
假如一公司每月薪資計稅時,有的員工企業年金個人繳費部分超過了當地上限。他們把超過部分放入養老保險里,企業年金的數額填成本地上限。請問這種操作怎么修正
答: 直接在系統里按照上限繳納
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司幫一個朋友代買了五險,這些費用全部都是那個朋友出,但是12月份做賬時,我把一部分做到公司費用里去了,現在跨年了,要如何調賬呢?一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款是這么做的
答: 同學你好,借:其他應收款 貸:管理費用





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