
我們公司幫一個朋友代買了五險,這些費用全部都是那個朋友出,但是12月份做賬時,我把一部分做到公司費用里去了,現在跨年了,要如何調賬呢?一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款是這么做的
答: 同學你好,借:其他應收款 貸:管理費用
老師:我4月份做賬沒有收到發票,但會計分錄寫成:借:管理費用 貸:銀行存款 這分錄寫錯了,現在5月份收到發票了,怎么調賬?
答: 同學你好,5月先做憑證,借:管理費用,負數,貸:銀行存款,負數。再按發票做分錄就行了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒有收到物管費發票,但銀行賬單上有支付記錄,能直接做,借:管理費用,貸:銀行存款 嗎?
答: 你好,這個會給你們發票嗎?
老師好,?已付款,并收到發票,但我不想入費用這個月,我可以掛,借其他應付,貸銀行存款嗎?下月我想做費用就入,借管理費用,貸其他應付 可以嗎
公司有黨員包括法人 那么黨費 公司可以直接用公戶支付黨費嗎 如果可以怎么做賬啊 就是公司法人是黨員還有2個公司的人是黨員 他們的黨費用公戶支付了,是借:管理費用 貸:銀行存款嗎
老師好,本月銀行存款支付了管理費用,但發票未收到,請問能否寫一下分錄?1、當月支付管理費用 的分錄,2、下月才收到發票 的分錄。









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