老師您好!2024年的進項稅額轉出,所得稅調增了 未分 問
您好,你調了24年的匯算清表嗎? 答
老師請問一下,我申報增值稅時銷項稅額有3137.61元 問
第1步:填《附列資料(四)》(稅額抵減情況表) 找到第 3行:建筑服務預征繳納稅款(或對應你預繳類型的行) ? 第2列 本期發生額:填你全部已預繳的稅額 ? 第4列 本期實際抵減稅額:填 3137.61 元(不超過當期應納稅) ? 如果你預繳 > 3137.61:只填 3137.61,剩下的自動進 期末余額 下期抵 ? - 如果你預繳 ≤ 3137.61:填全部預繳數 第2步:主表《增值稅申報表》 - 第 28欄 ①分次預繳稅額:自動帶出(或手工填)本期實際抵減的 3137.61 ? - 第 32欄 期末未繳稅額:就會變成 0 或差額 答
百旺稅控盤客服電話 問
百旺稅控客服電話是4006112366 答
老師 我們公司是小規模納稅人,25年到現在一直沒 問
那些費用要做到25年的,按權責發生制 答
老師好,在做匯算清繳,25年公司賣了一輛公司名下的 問
您好, 要的,在2025年企業所得稅匯算清繳時,若公司處置了名下車輛且產生資產損失,需填報《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090) 答

,我們老板在公司墊付了一筆錢,然后他賣貨收到的貨款用來抵墊付的錢,這個要怎么做分錄呢
答: 你好 ;? ?那你就做賬 比如 借庫存商品? 進項稅貸其他應付款 -老板 ;? ?借其他應付款-老板貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅。 借主營業務成本貸庫存商品? ?
你好老師,我公司來貨先墊付運費,然后我們墊付的運費廠家再反到我們預付貨款里,怎么做分錄
答: 您好,墊付運費時:借:其他應收款-廠家,貸銀行存款,借:預付賬款-廠家,貸:其他應收款-廠家
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好:老板之前存入公司一筆錢,做的是借:銀行存款,貸:其他應付款,現在老板自己墊錢交了一筆培訓費,做的是借:管理費用,貸:其他應付款老板,請問老師,如果要用第一筆的錢沖抵第二筆老板自己墊的錢,是不是還應該再做一筆借:其他應付款老板 貸:其他應付款?
答: 借:銀行存款,貸:其他應付款,這個是老板存入的,就是其他應付款——老板啊





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