送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-03-21 10:29

同學,你好,把借:應收賬款10000 貸:以前年度損益調整-10000再紅沖就行了。

來自星星的你 追問

2022-03-21 10:34

老師,這樣做對嗎?我對以前年度損益調整的分錄不是很熟

劉艷紅老師 解答

2022-03-21 10:40

是的,你這樣做是對的,其實就是做相反的分錄。

來自星星的你 追問

2022-03-21 10:48

那還要結轉到利潤分配-未分配利潤里面嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-03-21 10:51

需要結轉到未分利潤的。

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相關問題討論
借:以前年度損益調整 貸:應付賬款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整
2023-05-18 11:50:06
您好,還有一筆的,借 以前年度損益調整 貸 利潤分配——未分配利潤的
2022-07-07 21:23:57
你好,直接做到應交稅費,應交增值稅銷項就可以到月末結轉到轉出未交增值稅,但是你申報增值稅了嗎?
2022-04-06 16:32:13
同學,你好,把借:應收賬款10000 貸:以前年度損益調整-10000再紅沖就行了。
2022-03-21 10:29:22
你現在指的是哪一筆做錯了?你前面的處理就是確認收入,又把收入沖減了,你現在覺得是哪里錯了?
2022-03-21 10:16:43
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