
老師你好,以前年度航天服務費抵扣時分錄記錯了付款時 借:管理費用 280 貸:銀行存款280抵扣時 借:應交稅金-未交增值稅280 貸:營業外收入 280像這種情況該如何調整呢?
答: 你好,學員,這個跨年了嗎,學員
老師,我們以前年度的加計抵減期初余額,這月實際抵減了我怎么做賬呀以前賬上沒有這筆加計抵減的賬,只有報表上有期初余額,我是借應交稅費未交增值稅貸營業外收入對嗎
答: 是的,同學,借:應交稅費 未交增值稅 貸方 營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯的,就是這么做賬的









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冷靜的日記本 追問
2022-03-20 19:27
冉老師 解答
2022-03-20 19:36
冷靜的日記本 追問
2022-03-20 19:41
冉老師 解答
2022-03-20 19:41