
小規模季度應稅銷售額20萬,可以這樣做分錄嗎?銷售收入 借:應收賬款 200000 貸:主營業務收入 194174.76 應交稅費~應交增值稅~銷項5825.24稅費減免 借:應交稅費~應交增值稅~銷項5825.24 貸:營業外收入~減免稅收入
答: 您好!可以的。就是這樣做分錄
21-22退的個稅手續費,之前沒有報增值稅,收入全部計營業外收入。24.3月補報了增值稅。那分錄是不是借:營業外收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
答: 借銀行存款,貸其他收益,應交增值稅。 繳納稅款借應交增值稅貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
提問:小規模企業 銷項稅額 記 應交稅費-未交增值稅 本季度普票減免 做 借: 應交稅費-未交增值稅 貸 營業外收入 對嗎
答: 你好,四月份之后都是免稅的稅率,直接借銀行存款貸主營業務收入就可以的,不用做應交稅費。








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阿芳? 追問
2022-06-28 14:56
郭老師 解答
2022-06-28 14:56