老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

先付款,后收到發票怎么做賬,都在同一個月
答: 你好,同學 付款:借:應付賬款,貸:銀行存款 收票:借:原材料70796.46,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)9203.54;貸:應付賬款
老師,我想請問下面這個問題收到100萬發票,付款100萬,但是只收到50萬的貨,另外50萬的貨半年之后發貨,怎么做賬呢?
答: 你好;? ? ?那你 發票是專票還是普票的;? 你是什么類型的 一般納稅人嗎 ? 我好判斷科目? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是被掛靠方,開個甲方發票500萬,收到甲方付款400萬,這個怎么做賬呢?我方有又給掛靠方轉了250萬,這個又怎么做賬呢?感謝
答: 你好,借應收賬款 貸收入 應交稅費 借銀行存款貸應收賬款 ,給掛靠方轉250萬是什么錢






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