送心意

喬喬老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-02-19 14:22

你好,同學
付款:借:應付賬款,貸:銀行存款
收票:借:原材料70796.46,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)9203.54;貸:應付賬款

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-02-19 14:27

不能做庫存商品嗎

喬喬老師 解答

2022-02-19 14:28

你是購進售出就可以做庫存商品的

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-02-19 14:29

能做預付賬款嗎

喬喬老師 解答

2022-02-19 14:33

你好,同學
可以用預付賬款的,應收預收應付預付往來科目可以根據公司的實際情況使用

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-02-19 14:38

能直接一筆分錄,直接貸方銀行存款嗎

喬喬老師 解答

2022-02-19 14:38

可以的,當月收到是可以這樣做的

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相關問題討論
你好,同學 付款:借:應付賬款,貸:銀行存款 收票:借:原材料70796.46,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)9203.54;貸:應付賬款
2022-02-19 14:22:53
你好;? ? ?那你 發票是專票還是普票的;? 你是什么類型的 一般納稅人嗎 ? 我好判斷科目? ?
2022-03-18 14:31:54
1、借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:預付賬款
2018-10-16 16:50:07
你好,借應收賬款 貸收入 應交稅費 借銀行存款貸應收賬款 ,給掛靠方轉250萬是什么錢
2024-10-15 21:13:46
關鍵是金額大不呢?
2022-03-03 15:15:51
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