老師核定征收這個金額為什么改不了 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師好,一、上海個體工商戶,是強制必須申報了嗎二, 問
你好,現在都需要申報的 需要去開通稅務 答
老師結轉這個損益所得稅費用不知道是怎么算出來 問
就是按毛利乘以所得稅稅率 答
老師:年度匯繳的企業所得稅是計入管理費用嗎? 問
同學,你好 計入以前年度損益調整,科目 答
老師,請問淘寶平臺中,這兩筆賬戶流水扣款,屬計入費 問
這兩筆扣款屬于銷售費用,是電商平臺為商家墊付的營銷類優惠,從商家貨款中扣回,本質是平臺推廣 / 營銷費用。 發生扣款時(按扣款金額入賬) 借:銷售費用 — 平臺推廣費 / 營銷費 貸:應收賬款 — 淘寶平臺貨款 收到平臺結算貨款時(扣除扣款后凈額) 借:銀行存款 貸:應收賬款 — 淘寶平臺貨款 匯算清繳:有票正常扣除,無票要調增。 答

20年、21年、22年的稅控盤服務費公司已均是從對公的銀行卡里自動扣款的,但是前手會計賬務掛的是應付賬款借方中(即借:應付賬款_陜西航天信息有限公司;貸:銀行存款)并沒有計入管理費用,更沒有從管理費用轉銷抵扣進項稅額,現在收到打印出來的稅控盤服務費發票,那我就上述情況下22年還能抵消進項稅額嗎???可以“借:以前年度損益調整-稅控盤服務費貸:應付賬款-陜西航天信息有限公司借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額”“22年的我直接“借:管理費用-稅控盤服務費貸:應付賬款-陜西航天信息有限公司借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額”(22年的服務費是21年1月扣款的)以上這樣入賬這可以嗎????
答: 首先啊,你之前年度的現在可以抵扣,那抵扣的話,你就是借應交稅費貸管理費用來處理哦。
去年的增值稅進項稅額沒有做賬只做了不含稅部分,今年怎么補做,期初數應該怎么填寫,是不是要調整以前年度損益調整,具體分錄怎么做
答: 你好之作了不含稅的部分分錄怎么做的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨年的發票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調整科目 調賬 這個增值稅得進項稅怎么處理
答: 借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整












粵公網安備 44030502000945號



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2022-03-14 13:08
陳詩晗老師 解答
2022-03-14 13:27
沉靜 追問
2022-03-14 18:15
陳詩晗老師 解答
2022-03-14 18:31