送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-03-14 11:57

首先啊,你之前年度的現在可以抵扣,那抵扣的話,你就是借應交稅費貸管理費用來處理哦。

沉靜 追問

2022-03-14 13:08

嗯嗯,不小心給你編輯反了結轉科目的借貸方向,那就是說我可以將20年及21年的做:
“借:以前年度損益調整-稅控盤服務費 
貸:應付賬款-陜西航天信息有限公司 ,轉銷時借: 應交稅費-應交增值稅-減免稅額”貸 以前年度損益調整-稅控盤服務費 ;
22年的直接做借:管理費用-稅控盤服務費,貸:應付賬款-陜西航天信息有限公司, 轉銷時借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸:管理費用-稅控盤服務費,這樣剛好可以沖銷(見下圖)這筆前期會計的銀行扣款賬目對吧?????我的理解沒問題吧????

陳詩晗老師 解答

2022-03-14 13:27

對的對的,后面這樣子沒問題,理解對了。

沉靜 追問

2022-03-14 18:15

可我這個月(這就是二月的)增值稅稅都報完了才發現的,下個月再填到申報抵扣欄并做到今年三月的賬內可以吧???

陳詩晗老師 解答

2022-03-14 18:31

可以的,可以調整到三月份的賬務處理,沒問題的。

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首先啊,你之前年度的現在可以抵扣,那抵扣的話,你就是借應交稅費貸管理費用來處理哦。
2022-03-14 11:57:21
你好之作了不含稅的部分分錄怎么做的?
2022-08-08 18:44:47
你好,是的,你用到了以前年度損益調整就會要調整期初數。
2024-04-16 15:28:32
借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-06-16 08:34:50
你好,對稅是沒有影響的,調賬不涉及以前年度損益調整,因為不涉及到損益類科目。
2021-07-25 14:37:45
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