你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答

掛靠證書,將一年的費用平均分攤到12月,當工資發給個人,計提分錄和發放的分錄怎么寫
答: 您好 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師你好!養老保險金額的計提和發放的會計分錄怎么寫,當月工資的計提和發放會計分錄怎么寫,社保交的是當月,但當月發放工資是上月工資,怎樣寫會計分錄才能把賬走平?老師給我舉個有金額的例子吧
答: 您好,比如2月交社保,做分錄 借:管理費用-單位繳納社保 1 其他應收款-個人繳納社保 1 貸:銀行存款 2 3月發2月工資的時候,扣回2月代員工繳納的社保個人部分 借:管理費-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-個人繳納社保 1 3月交社保的時候(這個等著4月發3月工資的時候扣回其他應收款即可) 借:管理費用-單位繳納社保 1 其他應收款-個人繳納社保 1 貸:銀行存款 2
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問前一個月不計提工資,當月計提當月發放的分錄怎么做和前一個月計提次月發放的分錄一樣嗎
答: 不一樣,前一個月不計提工資的情況,當月計提的分錄應該是上一個月工資本來應該發放的,但是因為某種原因沒有發放,所以仍然在當月做計提,而前一個月計提次月發放的分錄則是按照正常工資發放的分錄做計提。




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zmj 追問
2022-03-09 13:46
bamboo老師 解答
2022-03-09 13:47