送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-03 12:11

你好
選擇第二種做法的。

無痕淺墨 追問

2022-03-03 12:11

老師等我收到發票的時候,是不是就可以借管理費用,職工福利費貸應付職工薪酬。

無痕淺墨 追問

2022-03-03 12:12

老師如果是公司的辦公樓,時不時就用第1種做法?

郭老師 解答

2022-03-03 12:12

對的是的,是這么做的。

無痕淺墨 追問

2022-03-03 12:12

老師員工宿舍的租金需要每個月分攤嗎?

無痕淺墨 追問

2022-03-03 12:15

老師,如果我去分攤的話,我取的發票的時候已經借管理費用貸應付職工薪酬了,這樣分攤的話會計分錄怎么做?

郭老師 解答

2022-03-03 12:15

你好,金額不大的都是在一年的,可以不用分攤,如果金額比較大的或者是跨年了,需要按月。

無痕淺墨 追問

2022-03-03 12:20

老師,我按月攤銷的時候怎么記賬呢?借管理費用,貸應付職工薪酬?那取得發票時候呢?

郭老師 解答

2022-03-03 12:20

借其他應收款貸,銀行存款押金和你的租金都做這個,

然后按月分攤借管理費用,福利費
貸應付職工薪酬,福利費
借應付職工薪酬,福利費貸其他應收款。

無痕淺墨 追問

2022-03-03 12:24

老師,我把你所有的其他應收款的部分改成預付賬款可以嗎?

無痕淺墨 追問

2022-03-03 12:25

押金的部分用其他應收,租金的部分用預付可以嗎?

郭老師 解答

2022-03-03 12:25

可以的,可以這么做。

郭老師 解答

2022-03-03 12:26

押金的部分和租金的建議都是用一個科目,同一個客戶用一個往來。

無痕淺墨 追問

2022-03-03 12:30

但是老師這樣子下來的話,收到發票怎么辦?

無痕淺墨 追問

2022-03-03 12:31

這樣子一套下來所有的賬都平了,等我收到發票的時候,我不知道怎么入賬了呀。

郭老師 解答

2022-03-03 12:33

收到的發票上面的福利分錄不變,金額是負數,然后再做發票的。

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相關問題討論
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好借銀行存款 貸應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 借應付職工薪酬 貸其他應收款
2024-07-06 18:48:24
您好,第一個就是計提分配的分錄,第二個是實際支付的,您這兩個分錄放在一起是完整的對的
2020-06-11 13:05:48
你好,返還沖減管理費用也需要
2024-09-14 16:57:42
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
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