營業執照上注冊資金是1000萬,我們當時注冊公司的 問
是的,都得填上的哈 答
老師,您好!公司向客戶A銷售貨物,該貨物從供應商B發 問
你好,不需要寫得,你們哦那個源頭發貨屬于,可以抵扣沒問題 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下工商年報:的城鎮職工基本養老保險是 問
同學,你好 是的。合并一起 答
計提和發放工資、社保、個稅的時候會計分錄,可以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答

有個銷售部員工干到1月底就走了,有筆2000元借款,直接扣的1月工資,但是一月計提工資時把2000元減掉了,2月的時候發現這2000元還掛賬呢,我2月是不是要做個調賬,分錄:借:銷售費用~職工薪酬 2000 貸:應付職工薪酬 2000 借:應付職工薪酬2000 貸:其他應收款~某某借款2000
答: 同學你好 對的 要這樣做的
公司員工之前掛了其他應收款,現在發工資直接沖其他應收款就可以,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款
答: 發工資的時候才沖其他應收款,不能單獨計提工資
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提社保和工資可以不計入 其他應收 其他應付嗎? 直接借XX費用 貸應付職工薪酬嗎?
答: 計提時候是借XX費用 貸應付職工薪酬 的
老師,兩個問題:①其他應收款部分這是什么問題看不出來了,但是這個借方結余是不該有的怎么處理?②應付職工薪酬2月底應該是22914元,即下月應發的金額,但是2月份結賬了,能否在3月份通過補計提調賬?
帳上有銀行存款,其他應收款,其他應付款,應付職工薪酬,專用基金有上級補助收入等等科目,月底銀行存款科目的錢和哪些科目有等式關系,謝謝
發放工資,借:應付職工薪酬 其他應收款-社會保險 貸:銀行存款還是:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款哪一個是對的?










粵公網安備 44030502000945號


