
老師好,開1%負數發票,報增值稅的時候增值稅申報表要填在哪里啊?
答: 在收入欄,銷項稅額欄,跟正常的銷售是一樣的。
老師您好!我們客戶22年12月份給我們開了發票,名稱錯了,但是我們增值稅申報的時候勾選了這張票抵扣了,23年2月份給客戶開了紅字信息表,客戶又給我們開了負數發票,然后我本月報稅,發票勾選里這種正確的發票還要勾選嗎
答: 對的,是的,需要勾選的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問下老師,當月公司只開具了幾張紅沖負數發票,怎么申報增值稅啊?
答: 你得在附表一填寫你的負數銷售額,這種得去稅務局申報,你自己申報不了,帶著紙質的申報表公章。







粵公網安備 44030502000945號



郭老師 解答
2022-02-25 14:08
美美 追問
2022-02-25 14:09
郭老師 解答
2022-02-25 14:11