
上月開了負數發票,增值稅申報上個月的,附表一要不要填寫負數金額和負數稅額?
答: 同學你好 收入開負數發票
如果我收了1000塊錢,做的無票收入,也交稅了,過了倆月退300。1.我公司用開負數發票嗎?2.當月申報增值稅的時候,直接遞減后申報,還是退的這300,在無票收入那攔沖減?
答: 您好 退的這300,在無票收入那欄沖減
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒有業務、只開了幾張負數發票、申報增值稅時怎么申報
答: 如果沒有業務發生,只是開了幾張負數發票,那么在申報增值稅時,需要在發票欄里填寫“0”,表明沒有業務發生,不需要繳納增值稅。如果有其他發票,則需要按照實際情況來填寫,計算出增值稅總金額。比如:企業A本月開具2張正票,1張負票,則需要在正票欄里填寫2張正票的金額,在負票欄里填寫“0”,此時相減后,即為本月繳納增值稅總金額。







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幸福的星月 追問
2022-03-02 16:33
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2022-03-02 16:37
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2022-03-03 08:01
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2022-03-03 08:02
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2022-03-03 08:24