P2,這里為什么不是取最高(1400+1400)÷2=1400?沿邊界 問
邊界同一處晝夜超標:按晝夜均值(最高 %2B 最低)÷2 邊界不同位置 2 處超標:分別算每一處稅額,相加合計,不是 ×2 你誤區 兩處超標 ≠ 最高值 ×2 而是: 甲點位算一筆環保稅 乙點位再單獨算一筆 兩筆正常相加,不是直接翻倍 為什么不(1400%2B1400)÷2 晝夜分貝一樣,平均本來就是 1400 兩處點位,就要 1400 %2B 1400 = 2800 不是平均后再算 答
老師工業燃料油發票編碼是多少呀謝謝 問
同學,你好 *燃料油*工業燃料油 10701010401 答
請問出口的,客戶是印度公司,抵運國是印度,付款是他 問
提單收貨人可以寫香港公司,不影響退稅,關鍵要把合同、報關、收匯對齊,并備好三方協議 / 指定收貨說明。 合規填寫要點 提單:收貨人 Consignee 填香港公司;通知人 Notify Party 填印度終端公司,備注可寫 “為香港公司指定收貨人”。 報關單:境外收貨人填香港公司(合同買方 / 付款方);運抵國填印度。 合同:明確香港公司為買方、印度公司為指定收貨,留存合同與付款憑證。 收匯:香港公司付款,與報關單、合同主體一致,做好核銷。 退稅與外匯 稅局看三流一致(合同 / 單證 / 資金),單據指向香港公司、付款來自香港公司,通??赏?。 外匯按 “誰出口誰收匯”,香港公司付款屬正常三方貿易,提供三方協議 / 說明可通過核驗。 備齊資料備查 出口合同(含指定收貨條款)、商業發票、提單、報關單、收匯水單、三方協議或指定收貨說明。 答
老師,匯算清繳30-其他項,累計折舊,都怎么取數呀 問
您好,您是要調增嗎? 答
老師,如果電商平臺一季度沒有收入,但是電子稅務局 問
增值稅按開票金額申報,企業所得稅按賬面 0 收入申報,屬于正常稅會差異。 答
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老師,2016年的發票被查出虛開,我們是受票方,進項稅轉出已在2016年報表改完,是需要現在做進項稅額轉出嗎?當初分錄是借:原材料,還有設計到的所得稅也在2017年年報里調增了,這些分錄怎么寫?
關于進項稅轉出后加計扣除金額例如,我單位本月進項稅6萬,其中有1萬進項是職工食堂的電費,這1萬塊我做了進項稅額轉出,那么本月進項稅加計抵減,我應該按照6萬的10%算還是5萬的10%算?
老師,如果進項稅轉出分錄對的話 ,原材料賬面豈不是多了進項稅額轉出的金額?后面B公司會給A公司開票的,不是就沒有影響原材料的賬面了嗎?









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