送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-02-23 10:17

同學,你好
用其他應付款

自覺的燈泡 追問

2022-02-23 11:47

老師,1收到出包方的款,借銀行存款,貸其他應付款-xx項目?2如果對方給我們開材料票需要走款,那應該借其他應付款-xx項目,貸銀行存款嗎,還用設第三級科目體現供貨商的公司名稱嗎,比如其他應付款-xx項目-材料款/xx公司
3我們如果想給施工方個人卡上轉賬,先從公戶轉到勞務或者材料公司導出現金,在給對方,這樣的情況內賬怎么處理做賬?

小菲老師 解答

2022-02-23 11:54

同學,你好
1對的
2不用
3 從公戶轉到勞務或者材料公司,相應的需要對方提供發票才可以

自覺的燈泡 追問

2022-02-23 12:39

可以提供發票,但是這只是倒現金其實實際我們就付稅費的,如何做賬才能把實際的成本額體現出來?比如說我們收到工程款10萬,現在需要轉給掛靠方的個人卡8萬,找了材料公司給我們開票,我們對公戶付過去9萬,一萬他們自己留下作為稅費,8萬轉給老板個人卡,老板在轉給掛靠方,老師,這樣的賬務處理怎么做?

小菲老師 解答

2022-02-23 13:31

同學,你好
掛靠是不合規的,所以你賬上不能體現這么清楚

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相關問題討論
您好同學 總經理大錢進公戶是不能確認收入的,確認收入要有經濟銷售業務的才行。不過不還了,可以當做入資計入實收資本處理
2022-03-22 18:41:11
那你現在就調整就行了,你現在就是J以前年度損益調整貸其他應付款。
2022-03-14 10:59:04
你好!對的,你的理解很對
2022-03-30 12:41:08
你好,更正,借:其他應付款-A公司 貸:應收賬款—A公司,確認收入,借:應收賬款-A公司 貸:以前年度損益調整 ,借:以前年度損益調整 貸;利潤分配-未分配利潤
2018-01-26 11:13:11
你好,具體是什么樣的業務導致這樣的分錄分錄是沒啥問題,還要看跟實際業務是否相符。
2024-08-01 13:23:14
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